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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、項目概況
本項目擬投資 50,960.00 萬元用于建設(shè)年產(chǎn)35,000 噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項目,實施地點位于浙江省嘉興市海寧市尖山新區(qū),項目建設(shè)期為 3 年。
2、項目實施的必要性
(1)滿足日益增長的市場需求,擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力
受益于我國經(jīng)濟(jì)及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的平穩(wěn)增長,目前我國電氣工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)仍處于持續(xù)發(fā)展階段,絕緣材料作為發(fā)電機(jī)、電動機(jī)等電氣設(shè)備的關(guān)鍵材料,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場需求量較大。未來隨著我國軌道交通及新能源建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),相關(guān)裝備制造業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長,進(jìn)而為其配套的絕緣材料行業(yè)帶來日益增長的市場需求。
本項目將通過新建絕緣材料產(chǎn)品生產(chǎn)基地,引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、整合公司技術(shù)優(yōu)勢,進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模,持續(xù)提升規(guī)?;a(chǎn)效應(yīng),強(qiáng)化公司產(chǎn)品的市場競爭力。
(2)滿足客戶一站式采購需求,提升公司盈利能力
隨著電氣絕緣材料行業(yè)市場競爭的日益激烈,為客戶提供一站式電氣絕緣系統(tǒng)產(chǎn)品采購服務(wù)的經(jīng)營模式已成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升市場競爭能力的必然選擇。目前國內(nèi)大部分絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)僅具備生產(chǎn)或加工單一品類產(chǎn)品的工藝水平和生產(chǎn)能力,下游客戶可能需同時與多家絕緣材料供應(yīng)商開展采購業(yè)務(wù),而各供應(yīng)商在交貨周期、產(chǎn)品品質(zhì)等方面存在一定差異,可能會對客戶的成本控制及品質(zhì)管理產(chǎn)生一定影響。
本項目將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品條線的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善公司絕緣材料產(chǎn)品體系、豐富公司產(chǎn)品種類,提升公司整體的生產(chǎn)效率,滿足下游客戶的一站式采購需求,同時提升公司的盈利能力。
3、項目實施的可行性
(1)項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求
近年來,為實現(xiàn)絕緣材料行業(yè)安全、節(jié)能、環(huán)保、高效發(fā)展,國務(wù)院及相關(guān)部門等出臺了一系列指導(dǎo)絕緣材料行業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)及規(guī)章。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持,將成為本項目建設(shè)實施并取得預(yù)期效益的重要保障,公司所屬行業(yè)為充分競爭行業(yè),采取政府宏觀調(diào)控與行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。
本行業(yè)的行政主管部門包括國家發(fā)改委、工信部、國家市場監(jiān)督管理總局及應(yīng)急管理部,行業(yè)自律組織包括中國電器工業(yè)協(xié)會絕緣材料分會。
(2)領(lǐng)先的技術(shù)實力為項目實施提供支持
公司作為高新技術(shù)企業(yè),自成立以來一直專注于絕緣材料行業(yè),始終堅持自主研發(fā)創(chuàng)新,通過核心技術(shù)的不斷積累,公司已在技術(shù)團(tuán)隊、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)儲備等方面形成一定優(yōu)勢,能夠有效提升產(chǎn)品開發(fā)效率和生產(chǎn)效率。
同時,公司密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶實際需求,積極將前沿技術(shù)運用于產(chǎn)品研發(fā)過程中,不斷開發(fā)出滿足客戶需求的新產(chǎn)品,公司較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力以及快速的產(chǎn)品、技術(shù)更新能力為本項目的實施提供了技術(shù)支持。
(3)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源為產(chǎn)能消化提供保障
公司始終秉持以客戶需求為中心的經(jīng)營理念,依托現(xiàn)有工藝水平和生產(chǎn)能力,不斷挖掘下游客戶對于中高端絕緣材料產(chǎn)品的需求,持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品條線,目前已具備為客戶提供一站式采購服務(wù)的能力,積累了中國中車、南京汽輪、金風(fēng)科技、中船重工等優(yōu)質(zhì)的客戶資源,產(chǎn)品及服務(wù)獲得客戶的高度認(rèn)可。未來,公司將在軌道交通及新能源等領(lǐng)域不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的下游客戶資源,為本項目的產(chǎn)能消化提供有效保障。
4、項目的產(chǎn)能測算依據(jù)及合理性
根據(jù)項目可行性研究報告,由于近年來公司的收入規(guī)模保持了年均25%~30%的增長速度,從項目開始建設(shè)至滿產(chǎn)年(第6年)估算,公司營收規(guī)??蛇_(dá)到7.20~9.10億元,根據(jù)該項目各產(chǎn)品的市場價格,綜合考慮市場發(fā)展?fàn)顩r,故公司擬定該年產(chǎn)35,000.00噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料的項目。
(1)化工行業(yè)項目審批建設(shè)周期長,產(chǎn)能布局適當(dāng)超前具有合理性
報告期內(nèi),公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率逐年提升,本次項目之年產(chǎn)35,000.00噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料項目主要用于未來5-10年的新老產(chǎn)品的產(chǎn)能布局。由于化工生產(chǎn)項目具有建設(shè)、審批周期長的特點,產(chǎn)能建設(shè)無法做到按年度去增加,通常需通過市場預(yù)估,將未來5-10年的市場需求及公司可 能達(dá)到的市場份額去確認(rèn)需要的產(chǎn)能。
因此,公司本次項目的相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能 設(shè)計主要結(jié)合公司對上述產(chǎn)品未來的市場需求規(guī)模、公司預(yù)期可能實現(xiàn)的市場銷售情況等因素綜合確定,同時公司也將諸如環(huán)保、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資經(jīng) 濟(jì)性等因素的影響考慮在內(nèi),在保證項目預(yù)期收益可觀、合理的基礎(chǔ)上,適當(dāng)超 前布局產(chǎn)能,以期獲得更有利的競爭地位及收益。
(2)產(chǎn)能逐步釋放,降低新增產(chǎn)能消化壓力
根據(jù)本次項目的建設(shè)及投產(chǎn)計劃,該項目建設(shè)期3年,預(yù)計將于2024 年初建成,于2024年開始正式投產(chǎn),并于2026年全部達(dá)產(chǎn)。
公司本次項目建成后,將分年度逐步達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能逐步釋放,能夠有效 降低新增產(chǎn)能的消化壓力。隨著項目產(chǎn)能的逐步釋放,公司資產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn) 能力都將得到增強(qiáng),公司的供貨能力、市場拓展能力將進(jìn)一步增強(qiáng),進(jìn)而提升公 司的盈利能力,從而有效促進(jìn)項目新增產(chǎn)能的消化。
5、項目投資概算
本項目預(yù)計總投資 50,960 萬元,其中建設(shè)投資 42,731.09 萬元,建設(shè)期利息2,314.20 萬元,鋪底流動資金 5,914.71 萬元。
6、產(chǎn)品技術(shù)方案
本項目是在公司目前產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、工藝流程與公司現(xiàn)有產(chǎn)品基本一致,未來公司將結(jié)合項目建設(shè)規(guī)模選擇與生產(chǎn)能力相匹配的工藝技術(shù),根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品市場變化趨勢,分析工藝技術(shù)的適應(yīng)性并適時進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)。
7、主要原材料和能源供應(yīng)情況
本項目生產(chǎn)所需的主要原材料為不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、聚酯樹脂以及固化劑等,主要從國內(nèi)市場采購,目前公司已與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,主要原材料供應(yīng)充足。
本項目所需的主要能源為電力,主要能源供應(yīng)充足。
8、項目的組織和實施
本項目建設(shè)期為 3 年。
9、環(huán)境保護(hù)
本項目已取得嘉環(huán)海建〔2021〕41 號環(huán)評批復(fù),項目實施與運營期間將嚴(yán)格執(zhí)行并落實與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的制度措施,確保不對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響,運營期主要污染及治理措施如下:
(1)固廢及治理措施
項目運營期固體廢棄物包括生產(chǎn)固廢和生活垃圾,其中生產(chǎn)固廢分為一般固廢和危險固廢。生活垃圾按規(guī)定進(jìn)行分類、收集,委托環(huán)衛(wèi)部門清運處理。一般固廢包括生產(chǎn)邊角料和包裝廢料,進(jìn)行綜合回收利用。危險固廢主要包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的過濾廢渣、蒸餾廢渣、沾有危化品的包裝廢料、不合格樹脂產(chǎn)品、廢機(jī)油、廢水處理污泥等,設(shè)立危廢暫存庫,并委托給有資質(zhì)的單位進(jìn)行處置。
(2)廢水及治理措施
廢水主要是工藝廢水、廢氣噴淋廢水、洗桶廢水、初期雨水、生活廢水和循環(huán)水排放水,統(tǒng)一收集后排入配套建設(shè)的污水處理站進(jìn)行初步處理。廠區(qū)內(nèi)實行“清污分流、污污分流”,生產(chǎn)廢水單獨收集后去污水站處理達(dá)標(biāo)后納管,清潔雨水經(jīng)雨水排放口排入園區(qū)內(nèi)河。項目產(chǎn)生的高濃度工藝廢水經(jīng)收集后,在車間內(nèi)采用靜置分層預(yù)處理,出水與低濃度廢水進(jìn)行混合調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)池廢水經(jīng)脈沖水解池進(jìn)行水解酸化,提高廢水的生化性,出水自流入 IC 氧化反應(yīng)器,利用池內(nèi)好氧微生物的新陳代謝作用,降解水中大部分的 CODcr 和氨氮。
IC 氧化反應(yīng)器出水進(jìn)入 MBBR 池,進(jìn)一步去除廢水中的 CODcr 和氨氮,廢水經(jīng)二沉池沉淀處理除去污泥。二沉池出水經(jīng)芬頓氧化處理后進(jìn)入混凝沉淀池,污泥沉淀后進(jìn)入排放監(jiān)控池,最后與處理后的生活廢水一起達(dá)標(biāo)排放。廠區(qū)內(nèi)的生活廢水經(jīng)化糞池處理后進(jìn)入沉砂調(diào)節(jié)池,然后進(jìn)入一體化污水處理設(shè)施經(jīng)水解酸化、厭氧、好氧、MBR 膜處理后,進(jìn)入清水池,與處理后的生產(chǎn)廢水一起納管排放。
(3)廢氣及治理措施
廢氣來自生產(chǎn)過程中投料置換廢氣、液體儲罐廢氣、RTO 排氣筒廢氣、導(dǎo)熱油加熱鍋爐排氣筒廢氣等,采取垂直布置流程減少物料輸送過程廢氣排放。部分產(chǎn)品使用固體原料,通過提高固體投料裝置的自動化和密閉化水平來控制粉塵產(chǎn)生,整個投料過程密閉且保持微負(fù)壓,投料尾氣收集后送車間廢氣集中處理裝置處理,以減少固體原料投料過程中粉塵產(chǎn)生和排放。
采用密閉式反應(yīng)裝置,保持常壓運行,反應(yīng)過程不打開反應(yīng)釜等設(shè)施,防止廢氣泄漏。不設(shè)敞口過濾器,固液分離采用密閉式過濾器,反沖尾氣全密閉收集后納入廢氣處理系統(tǒng)。在確保安全的前提下,對各儲罐、中間罐、計量罐、固液分離設(shè)施和反應(yīng)釜設(shè)置呼吸氣平衡管,減少呼吸廢氣排放。
合理設(shè)置放空系統(tǒng),冷凝器盡量不共用,放空口全部接入尾氣處理系統(tǒng)。購置先進(jìn)、全密封的取樣器,減少取樣無組織排放。危險廢物堆放場所采用封閉式容器和封閉式堆放場所,及時清運處置并定期引風(fēng)換氣至廢氣處理系統(tǒng);廠區(qū)廢水收集池加蓋密閉,引風(fēng)換氣送廢氣處理系統(tǒng)。
(4)噪聲及控制措施
噪聲主要來自風(fēng)機(jī)和各類泵的運轉(zhuǎn)噪聲,對設(shè)備安裝隔聲罩,增加減振設(shè)施,氣流管線采取適當(dāng)?shù)南舸胧?,降低廠房內(nèi)的噪音水平,并在廠區(qū)周圍設(shè)置綠化帶和圍墻,減少對外界環(huán)境的影響。
根據(jù)《浙江博菲電氣股份有限公司年產(chǎn) 35,000 噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項目可行性研究報告》,公司本次項目環(huán)保設(shè)備的投資金額約為 870 萬元,環(huán)保設(shè)備投資金額來源為募集資金。若實際環(huán)保投入資金超過870 萬元,則公司將使用本項目募集資金中的鋪底流動資金或者公司自有資金等方式解決。
10、項目土地情況
本項目規(guī)劃總占地面積 66,810.00 平方米,總建筑面積 46,987.00 平方米,公司已通過出讓方式取得該項目建設(shè)用地,不動產(chǎn)權(quán)證號為浙(2020)海寧市不動產(chǎn)權(quán)第 0061094 號,土地用途為工業(yè)用地。
11、項目經(jīng)濟(jì)效益分析
本項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入 99,075.00 萬元,年利潤總額 17,740.43萬元,年凈利潤 15,079.36 萬元,項目所得稅后內(nèi)部收益率為 22.23%,所得稅后投資回收期為 6.57 年(含建設(shè)期)。