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1、項目基本情況
本項目新建一套以富余的高爐煤氣為燃料、一套以冶煉產(chǎn)生的余熱為動力的汽輪發(fā)電機組,總裝機容量 42MW,其中蒸汽輪機組發(fā)電裝機容量 42MW,發(fā)電機組裝機容量 50MW。同時建設(shè)高爐燃料系統(tǒng)優(yōu)化改造、工業(yè)爐燃燒天然氣改造、能源管理系統(tǒng)等支撐和配套工程。
2、項目實施意義
本項目實施后將減少了華菱鋼管大量煤氣(含 CO)向空中排放,改善周邊環(huán)境,有利于華菱鋼管和所在地區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。其次,項目可充分利用華菱鋼管自身二次能源生產(chǎn)電力和蒸汽,增加了自供電比例,有利于緩解華菱鋼管及所在地區(qū)用電的供需矛盾。
與此同時,項目充分利用大量富余的低熱值煤氣來發(fā)電,可實現(xiàn)華菱鋼管資源優(yōu)化配置,降低華菱鋼管綜合能耗、可比能耗和生產(chǎn)成本,增加華菱鋼管的經(jīng)濟效益和市場競爭能力。
3、項目實施和項目概算
(1)項目實施主體
本項目由公司全資子公司華菱鋼管或華菱鋼管下屬全資子公司負(fù)責(zé)實施建設(shè)。
(2)項目建設(shè)期
本項目 2020 年 5 月施工,預(yù)計 2021 年 12 月投產(chǎn)。
(3)項目投資概算和融資安排
本項目計劃總投資 31,009.40 萬元。
4、經(jīng)濟評價
本項目經(jīng)濟效益較好,項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)為 29.79%,稅前投資回收期為 4.37 年。
5、投資項目涉及報批事項進(jìn)度
截至本報告公告日,本項目涉及的審批事項申請已報送相關(guān)部門,公司將根據(jù)要求盡快履行完畢本項目的審批或備案程序。
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