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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
一、項目基本情況
(一)項目名稱:10?萬噸/年液態(tài)鋰鹽項目(以下簡稱?“本項目”)
(二)建設地點:山東省東營市墾利區(qū)同興路?198?號
(三)項目實施單位:東營石大勝華新能源有限公司
(四)項目建設內(nèi)容:10?萬噸/年液態(tài)鋰鹽裝置及配套公用工程車間、倉庫、罐區(qū)、控制室、配電室、三廢處理車間等輔助設施。
(五)項目投資預算:56,000?萬元
(六)項目用地面積:50,000?平方米
(七)項目建設期:15?個月
(八)項目年產(chǎn)值:360,000?萬元
(九)年實現(xiàn)凈利潤:89,701?萬元
二、項目建設背景
(一)產(chǎn)業(yè)政策要求
總量的?20%左右。國內(nèi)多個省市均做出了符合自身區(qū)域發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,并通過降低相關(guān)稅負、提供補貼等一系列強有力的政策支持和引導新材料行業(yè)的發(fā)展。
型儲能發(fā)展的指導意見》(下稱“《意見》”),到?2025?年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高,核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步,標準體系基本完善,產(chǎn)業(yè)體系日趨完備,市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟,裝機規(guī)模達?3000?萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領(lǐng)域碳達峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。
《意見》指出,堅持儲能技術(shù)多元化,推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應用,實現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)進入商業(yè)化發(fā)展初期,加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?;囼炇痉叮孕枨鬄閷?,探索開展儲氫、儲熱及其他創(chuàng)新儲能技術(shù)的研究和示范應用。設的液態(tài)鋰鹽均符合文件所指的第一類鼓勵項目,因此本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目建設的實施是必要的、可行的。
(二)社會生產(chǎn)發(fā)展的需求
材料的需求量持續(xù)增加。據(jù)西部證券報道,2021-2023?年全球電解液需求合計為負極之間起到傳導電子的作用,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。本項目擬投資建設的液態(tài)鋰鹽為電解液的重要原料,伴隨新能源汽車以及儲能的巨大市場需求和良好的發(fā)展前景,其需求量也將逐年加大,因而對本項目產(chǎn)品有穩(wěn)定的需求。
(三)符合公司業(yè)務的發(fā)展需求
石大勝華化工集團擁有五大碳酸酯、六氟磷酸鋰、動力電池添加劑產(chǎn)品,成為國內(nèi)外多家鋰離子電池生產(chǎn)廠家的高品質(zhì)原料供應商。充發(fā)發(fā)揮石大勝華公司現(xiàn)有技術(shù)、營銷優(yōu)勢,投建該項目可以滿足公司在新能源材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局需求,進一步提升公司在新能源材料領(lǐng)域的影響力以及穩(wěn)定的盈利能力。
三、項目主要建設內(nèi)容
本項目的主要建設內(nèi)容:10?萬噸液態(tài)鋰鹽裝置以及配套倉庫、罐區(qū)、辦公樓、控制室、配電室、三廢處理車間等輔助設施。
主要建設目標:項目擬形成年產(chǎn)?10?萬噸液態(tài)鋰鹽的生產(chǎn)能力。
產(chǎn)品名稱 數(shù)量(t/a)
液態(tài)鋰鹽 100,000
四、項目技術(shù)來源
本項目所采用的技術(shù)是由公司自主開發(fā)的技術(shù),擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。公司在特種精細化學品和鋰離子電池電解液材料方面擁有成熟的生產(chǎn)工藝以及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,建立了健全的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系。公司對本項目產(chǎn)品技術(shù)進行了大量的技術(shù)研究,具備達到規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)標準。
五、項目選址
項目選址在山東省東營市墾利區(qū)開發(fā)區(qū)北外環(huán)路以南、石大路以西(山東石大勝華化工集團股份有限公司墾利分公司廠區(qū)內(nèi)西北角),具備良好的道路交通及其他基礎(chǔ)配套設施,境內(nèi)有高等級公路。通港鐵路、環(huán)渤海高等級公路正處于規(guī)劃當中,滿足建廠要求。
六、項目主要原材料的供應
本項目所需的原料碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等為集團公司已有項目產(chǎn)品,可實現(xiàn)內(nèi)部供給,其它原輔材料市場供應充足,可直接向國內(nèi)生產(chǎn)廠家進貨,部分在省內(nèi)就可以采購,且交通運輸便利,可以滿足項目所需要求。
七、項目的安全環(huán)保情況
本項目所采用的生產(chǎn)工藝具有國際領(lǐng)先水平,生產(chǎn)過程有少量的廢水、廢液、廢氣產(chǎn)生。產(chǎn)生的工藝廢水經(jīng)集團公司下轄的東營博川環(huán)保水務有限責任公司統(tǒng)一處理達標后排放,少量廢氣經(jīng)深度冷凝、油氣回收、RTO?等處理達標后排放,廢液交由相關(guān)有資質(zhì)的企業(yè)進行無害化處理。本項目的生產(chǎn)工藝反應條件溫和,在工藝設計中采用了高度的自動化控制,極大的降低人工操作失誤導致的安全風險。
本公司高度重視安全與環(huán)境,公司現(xiàn)已建立了科學的安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系,并取得了相關(guān)認證,本項目建設前還將通過國家相關(guān)的安全、環(huán)保和職業(yè)健康、節(jié)能等專門評價。
八、項目實施規(guī)劃
本項目計劃?2021?年?12?月開始啟動,項目建設期預計?15?個月,預計于 2023 年 2 月底達到基本試生產(chǎn)狀態(tài),具體實施計劃如下:
2021 年 12 月-2022 年 2 月:可研、安全、環(huán)保評價等報批手續(xù)的辦理。
2022 年 2 月-2020 年 4 月:施工圖設計。
2022 年 4 月-2023 年 1 月:設備材料采購、工程建設施工。
2023 年 2 月:調(diào)試、吹掃、水運、投料開車。
九、項目投資額及資金來源
本項目總投資預算為?56,000?萬元,其中建設投資為?44,900?萬元,流動資金為?11,100?萬元。本項目投資資金全部由公司自籌資金投入。公司目前主營業(yè)務經(jīng)營情況良好,自有資金充裕,能夠有效保障項目的順利實施。
十、項目的經(jīng)濟效益分析
本項目建成滿產(chǎn)后,年均可以實現(xiàn)營業(yè)收入?347,787?萬元,稅后凈利潤后)?1.56?年,該項目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。
十一、項目的風險分析
(一)市場需求波動以及價格下降超預期的風險
新能源汽車行業(yè)政策變化以及汽車銷量不達預期將會對鋰離子電池化學品市場需求形成不利影響。另外在建六氟磷酸鋰項目產(chǎn)能較大,預計?2?年內(nèi)投放市場的產(chǎn)能較大,屆時六氟磷酸鋰價格有大幅度下降的可能,可能導致項目經(jīng)濟效益發(fā)生變化,盈利能力有下降的風險。
充分消化新增產(chǎn)品產(chǎn)能有一定的政策風險。針對上述風險,公司有著多年的鋰離子電池電解液材料的經(jīng)營經(jīng)驗,在鋰離子電池電解液材料領(lǐng)域有著很高的知名度和品牌效應,公司可以充分利用現(xiàn)有品牌優(yōu)勢,營銷渠道優(yōu)勢,拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源,加速產(chǎn)品的銷售速度,從而提高公司盈利能力,降低經(jīng)營風險。
(二)?原材料價格波動的風險
本項目主要原材料碳酸鋰、無水氟化氫,碳酸甲乙酯等在產(chǎn)品成本中所占比重較高,原材料采購價格的波動將會對項目產(chǎn)品成本和銷售定價產(chǎn)生一定影響,原材料價格的波動將會對本項目的成本構(gòu)成一定的影響,進而影響項目產(chǎn)品毛利水平,從而導致項目盈利達不到預期水平。針對上述風險,公司應對原材料價格波動方面積累了有效的應對措施:第一,通過現(xiàn)有自有產(chǎn)品作為為原料,可以降低部分原料對外的依存度;第二、與國內(nèi)外上游供應商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的供貨保障能力以及相對較低的采購成本;第三,密切跟蹤主要原材料的價格走勢,根據(jù)市場行情進行科學預測,依據(jù)價格變化及時調(diào)整原材料儲備。
(三)產(chǎn)能擴張不及預期的風險
公司計劃擴建的液態(tài)六氟磷酸鋰屬于氟化工行業(yè),受國家安全、環(huán)保審查較嚴格,存在因?qū)徟茨芡ㄟ^政府審查造成的延期建設或取消的風險。針對上述風險,公司將繼續(xù)加強與相關(guān)行政主管部門的溝通,嚴格按照相關(guān)主管部門要求辦理各項手續(xù),有序開展工作,推進項目建設進展順利。
(四)資金風險
因本項目為所需資金均為自籌資金,可能因為宏觀政策等原因?qū)е沦Y金籌措不達預期,從而導致項目建設放緩的風險。
針對上述風險,公司加強企業(yè)現(xiàn)金流管理,提高企業(yè)自有資金儲備;進一步提高企業(yè)規(guī)范運作水平,為銀行貸款,資本市場再融資提供有利條件。
十二、結(jié)論
(一)本項目屬于國家鼓勵、重點支持和優(yōu)先發(fā)展的新能源材料項目,具有一定的市場前景,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(二)本項目依托公司現(xiàn)有業(yè)務體系的技術(shù)、銷售、管理等資源,能有效保障項目的順利投產(chǎn),提升產(chǎn)品的市場競爭力。
(三)利用先進的工藝技術(shù),結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的資金實力和人才、資源優(yōu)勢,發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè),符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
(四)公司現(xiàn)有部分產(chǎn)品為本項目的原材料,其他原材料均為常規(guī)原料,原材料供應有保障。
(五)本項目具有較好的財務指標,內(nèi)部收益率、總投資收益率、權(quán)益投資凈利潤率均高于行業(yè)基準值,投資回收期低于基準回收期,從不確定性分析看,項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能力。財務評價指標顯示,具有較好的經(jīng)濟效益。
(六)本項目選址符合建設地發(fā)展規(guī)劃,占地規(guī)模合理,因而選址是合理的。經(jīng)過項目論證,我們認為該項目符合國家的建設方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向,技術(shù)可靠,經(jīng)濟效益好,投資風險小,項目的生產(chǎn)成本低,市場前景好,有較大的利潤。無論從為社會提供更多的產(chǎn)品,滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要,還是提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益來說都具有十分重要的意義,項目實施可行。
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