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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
公司是國內(nèi)先進的彈簧生產(chǎn)企業(yè)之一。憑借多年的技術(shù)積累,公司已掌握多項生產(chǎn)高性能汽車彈簧的核心技術(shù),具備獨立自主的研究開發(fā)能力;引進了國際先進的全自動生產(chǎn)設(shè)備,具備規(guī)模化生產(chǎn)能力;通過了 IATF16949:2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 等認證體系,擁有先進完備的產(chǎn)品質(zhì)量控制手段及檢測手段,能滿足下游汽車主機廠及汽車零部件企業(yè)對汽車彈簧高應(yīng)力、抗疲勞、輕量化的需求。
依托強大的研發(fā)能力、先進的制造工藝和優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì),公司產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外,與國內(nèi)外知名汽車一級零部件供應(yīng)商和汽車整車廠商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系,具有較強的品牌競爭力。
公司產(chǎn)品已進入國內(nèi) 2022 年汽車銷量排名前十位的企業(yè)中多家企業(yè)的供應(yīng)鏈,還進入了采埃孚、瀚德、克諾爾、班迪克斯等海外知名零部件供應(yīng)商的全球供應(yīng)鏈體系,在業(yè)界樹立了良好的品牌形象。根據(jù)中國機械通用部件工業(yè)協(xié)會彈簧分會出具的證明,華緯科技股份有限公司是中國彈簧行業(yè)知名度較高的彈簧及相關(guān)產(chǎn)品的制造企業(yè),其綜合實力位列國內(nèi)彈簧行業(yè)排名前三位。
目前公開市場暫無彈簧產(chǎn)品市場占有率的權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)。鑒于公司主要產(chǎn)品懸架彈簧用于國內(nèi)汽車配套,因此公司懸架彈簧產(chǎn)品的市場容量以發(fā)布的國內(nèi)乘用車產(chǎn)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測算。公司懸架彈簧主要應(yīng)用于國內(nèi)乘用車新車裝配,少量應(yīng)用于汽車售后市場。
近三年隨著公司彈簧產(chǎn)能的逐步提升,公司懸架彈簧的銷量逐年增長,公司懸架彈簧的國內(nèi)市場占有率也逐年提升。未來,隨著國內(nèi)自主品牌汽車的發(fā)展,尤其是新能源汽車自主品牌的快速發(fā)展以及公司彈簧產(chǎn)能的進一步提升,公司將積極開拓新項目并實現(xiàn)量產(chǎn),懸架彈簧的市場占有率將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
1、項目概況
本項目擬采用國內(nèi)先進的汽車彈簧生產(chǎn)工藝,在河南華緯現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新增 3條高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線。本項目建成后將形成年產(chǎn) 500 萬只高精度新能源汽車懸架彈簧的生產(chǎn)能力。
2、項目投資概算
本項目總投資金額 18,520.00 萬元,主要包括土建工程、設(shè)備購置及安裝和流動資金等。
本項目的投資總額的確定依據(jù)如下:
(1)土建工程費
本項目土建工程費用根據(jù)預(yù)計工程量和建筑單價確定。根據(jù)公司規(guī)劃,高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線項目規(guī)劃建設(shè)建筑面積約為 8,000 平方米,建造單價參考當?shù)厥袌鰞r格水平,費用預(yù)估為 3,000.00 萬元。
(2)設(shè)備購置
相關(guān)設(shè)備購置的投入系結(jié)合目前市場行情價格,做出的估計金額,并考慮相關(guān)安裝費、運雜費等,其投資額為 8,520.00 萬元。
(3)光伏發(fā)電工程
本項目將在河南華緯現(xiàn)有廠房及待建廠房的屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電工程,投資金額主要根據(jù)工程量、屋頂面積、市場價格進行測算,河南華緯測算可裝配光伏的屋頂面積約為 3.3 萬平方米,預(yù)估裝機容量約為 4 兆瓦,測算總金額為2,000.00 萬元。
(4)預(yù)備費
預(yù)備費主要為解決在項目實施過程中,因國家政策性調(diào)整以及為解決意外事件而采取措施所增加的不可預(yù)見的費用。公司根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求并結(jié)合以往項目的實際情況按項目總投資額的 3.55%估算預(yù)備費。
(5)流動資金
本項目流動資金根據(jù)項目的銷售情況結(jié)合項目流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)情況進行合理預(yù)測,本項目運營期年平均流動資金需求為 3,500.00 萬元。
3、項目生產(chǎn)工藝流程
本項目彈簧的制造方法為冷卷法生產(chǎn)工藝,
4、主要原材料及能源供應(yīng)情況
本項目所需的主要原材料為高強度彈簧鋼絲,公司具備自主加工彈簧鋼絲的能力,公司通過外購盤條自行加工成高強度彈簧鋼絲;輔料鋼丸、塑粉等均通過外購取得。原材料供應(yīng)充足,可以充分滿足項目需要。
本項目所需能源主要為電力和天然氣。河南華緯廠區(qū)位于河南省南陽市社旗縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施完善,項目能源供應(yīng)有良好的保障。
5、項目的選址情況
本項目選址在河南華緯現(xiàn)有廠區(qū),河南華緯擁有相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書,不涉及新增土地。
6、項目經(jīng)濟效益分析
本項目由公司全資子公司河南華緯實施,項目財務(wù)評價計算期為 12 年,其中項目建設(shè)期 2 年,運營期 10 年。項目計算期第 3 年的生產(chǎn)負荷為 80%,計算期第 4 年及以后各年的生產(chǎn)負荷均按 100%計算。
(1)項目效益分析各項指標的確定依據(jù)及計算過程
①銷售收入估算
本項目達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)懸架彈簧 500 萬件,其各類產(chǎn)品單價主要參照公司 2020 年和 2021 年同類產(chǎn)品的平均價格進行估算,且假設(shè)項目投產(chǎn)后,運營期內(nèi)價格保持不變。
②成本費用估算
本項目成本費用主要根據(jù) 2020 年、2021 年同類產(chǎn)品的成本占營業(yè)收入情況進行預(yù)估,具體預(yù)估過程如下:
A.原材料、燃料及動力:根據(jù)實施主體 2020 年、2021 年同類業(yè)務(wù)發(fā)生的原
材料、燃料及動力占收入的比重情況,并考慮安裝分布式光伏對外購電采購需求下降的影響,結(jié)合本項目的營業(yè)收入進行預(yù)估;
B.直接工資及福利:根據(jù)項目實施所需勞動定員,匹配實施主體該類人員的人均年薪計算得出;
C.折舊攤銷:折舊攤銷采用與公司現(xiàn)行相同的會計估計政策,其中房屋建筑物按照折舊年限 20 年,殘值率 5%進行折舊;機器設(shè)備按照折舊年限 10 年,殘值率 5%進行折舊;
D.期間費用:按照實施主體往年期間費用率占比,采用銷售百分比法進行預(yù)估不考慮財務(wù)費用。
(2)項目效益分析指標的計算過程
項目全面達產(chǎn)后,預(yù)計年均營業(yè)收入為 16,500.00 萬元,稅后凈利潤為2,018.89 萬元,項目預(yù)期效益良好
(3)項目效益分析與現(xiàn)有市場容量、公司產(chǎn)品需求度、公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配
河南華緯為公司的全資子公司,主要從事彈簧的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品與母公司華緯科技相同,主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,汽車行業(yè)的發(fā)展前景及市場容量對公司具有決定性的影響。項目效益分析與現(xiàn)有市場容量、公司產(chǎn)品需求度、公司現(xiàn)有技術(shù)水平的匹配情況參見“新增年產(chǎn) 8000 萬只各類高性能彈簧及表面處理技改項目”的相關(guān)內(nèi)容。
本項目是結(jié)合了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略而進行的一次謹慎規(guī)劃,與現(xiàn)有市場容量、公司產(chǎn)品需求度、公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配,符合謹慎性原則。
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