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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)項目概況
本項目擬通過擴建生產(chǎn)車間以及配套的倉庫及員工宿舍,引進點焊機、繞絲機、加粉機、縮管機、數(shù)控機床等生產(chǎn)設備以及 MES、WMS 等軟件,擴建現(xiàn)代化的電熱元件生產(chǎn)基地,達產(chǎn)后實現(xiàn) 4,000 萬件/年電熱元件的生產(chǎn)能力。
一方面,進一步完善公司整體生產(chǎn)布局,提升整體生產(chǎn)制造的管理效率,從而提升產(chǎn)品市場競爭力;另一方面,進一步擴大公司現(xiàn)有電熱元件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,提升生產(chǎn)制造的規(guī)模效應,推動公司主營業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長,進一步鞏固并提升公司在全球電熱元件領(lǐng)域的市場地位。
(2)項目投資測算
根據(jù)可行性研究報告,項目擬投資總金額為 54,289.65 萬元。
(3)項目實施的必要性
①突破產(chǎn)能瓶頸,滿足不斷增長的下游市場需求
公司電熱元件產(chǎn)品產(chǎn)能利用率長期處于高位,報告期內(nèi)金屬管狀電熱元件產(chǎn)能利用率分別為 118.20%、113.07%和 86.48%,裸露式電熱元件產(chǎn)能利用率為 111.30%、126.69%和 93.19%。若公司不進行及時擴大產(chǎn)能,將可能導致公司產(chǎn)品訂單的流失,直接影響公司主營業(yè)務的健康發(fā)展。
通過本項目的實施,公司將在安吉擴建現(xiàn)代化的電熱元件生產(chǎn)基地,規(guī)劃建設現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間,引進先進的生產(chǎn)設備,并積極利用自動化、智能制造技術(shù)賦能生產(chǎn)制造,擴建項目完全建成達產(chǎn)后將實現(xiàn)新增年產(chǎn) 4,000 萬件電熱元件生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力,有效提升公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,有助于公司抓住良好的市場發(fā)展契機,更好地滿足下游市場不斷增長的產(chǎn)品需求,提升產(chǎn)品市場占有率,為公司電熱元件業(yè)務的持續(xù)發(fā)展提供堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)。
②提升生產(chǎn)制造規(guī)模效應,進一步增強產(chǎn)品市場競爭力
公司主營業(yè)務為電熱元件和組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,電熱元件生產(chǎn)制造具有較為顯著的大規(guī)模生產(chǎn)制造特點,行業(yè)內(nèi)業(yè)務規(guī)模較大的企業(yè)擁有顯著的規(guī)模效應,在市場競爭中具有突出的競爭優(yōu)勢。
一方面,在上游設備、原材料采購方面,業(yè)務規(guī)模較大的企業(yè)具有較強的議價權(quán),能夠有效降低采購價格,從而降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本,形成產(chǎn)品競爭優(yōu)勢;另一方面,在其他因素相同的情況下,規(guī)模較大的企業(yè)在經(jīng)營過程中,單位產(chǎn)品分攤的機器折舊、研發(fā)費用、管理費用、市場營銷費用等費用更低,從而具有更強的盈利能力,具有更強的實力進行技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā),從而進一步增強了產(chǎn)品的市場競爭力。
通過多年的經(jīng)營積累,公司電熱元件產(chǎn)能不斷擴張,產(chǎn)能規(guī)模在行業(yè)中處于較高水平,并通過在生產(chǎn)制造過程中不斷對生產(chǎn)工藝、設備進行優(yōu)化、改良,在單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本及產(chǎn)品品質(zhì)方面形成了較為顯著的優(yōu)勢,具備一定的規(guī)模效應。
但是,與貝克集團以及佐帕斯工業(yè)等大型跨國電熱元件企業(yè)相比較,公司電熱元件生產(chǎn)規(guī)模仍具有較大的提升空間。因此,公司有必要進一步擴大電熱元件生產(chǎn)規(guī)模,完善生產(chǎn)工藝,不斷降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,方能鞏固并提升公司產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的市場競爭力。
通過本項目的實施,公司將擴建現(xiàn)代化的電熱元件生產(chǎn)基地,引進先進的生產(chǎn)設備,并引進 MES、WMS 等工業(yè)系統(tǒng),在提升產(chǎn)能規(guī)模的同時有效提升生產(chǎn)制造自動化、數(shù)字化水平,降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本并提升產(chǎn)品工藝品質(zhì),進一步增強公司生產(chǎn)制造的規(guī)模效應,從而增強公司電熱元件產(chǎn)品的市場競爭力,推動公司主營業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
③完善整體生產(chǎn)制造布局,提升生產(chǎn)管理效率
電熱元件生產(chǎn)制造步驟相對較多,工藝相對復雜,對生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)計劃制定、工藝流程安排、生產(chǎn)人員組織、設備使用、品質(zhì)控制等生產(chǎn)管理活動具有較高要求。因此,提升生產(chǎn)管理效率對產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)量及單位生產(chǎn)成本具有重大影響,直接影響著產(chǎn)品的市場競爭力以及公司主營業(yè)務規(guī)模的增長。
通過本項目的實施,公司將在安吉建設大規(guī)?,F(xiàn)代化電熱元件生產(chǎn)基地,在公司整體層面整合優(yōu)化電熱元件業(yè)務,將安吉生產(chǎn)基地作為應用于家用電器領(lǐng)域內(nèi)的電熱元件產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)基地,將現(xiàn)有杭州生產(chǎn)基地作為工業(yè)電熱元件以及新能源汽車熱管理系統(tǒng)加熱器等新業(yè)務發(fā)展所需生產(chǎn)基地,從生產(chǎn)計劃制定、原材料采購運輸、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品物流運輸?shù)确矫嫒嫣嵘a(chǎn)管理效率,進一步降低電熱元件業(yè)務綜合運營成本,提升公司市場競爭力。
(4)項目可行性
①下游不斷增長的產(chǎn)品服務需求,為項目實施提供了市場基礎(chǔ)
本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品為電熱元件產(chǎn)品,在洗衣機、熱水器、烤箱、微波爐、冰箱、空調(diào)等家用電器領(lǐng)域內(nèi)具有廣泛應用,具有穩(wěn)定的市場需求。全球家用電器市場總體保持增長,根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù),2016 年至 2020年期間,全球家用電器市場規(guī)模從 3,674 億美元增長至 4,681 億美元,年復合增長率為 6.24%,市場規(guī)模將持續(xù)增長,預計到 2028 年將為 8,122億美元。
受下游需求帶動,2017 至 2021 年期間,全球電熱元件行業(yè)收入從 81.64 億美元增長至 92.84 億美元,市場規(guī)模將持續(xù)增長,預計到 2028 年市場規(guī)模將為125.89 億美元;2017 至 2021 年期間,我國電熱元件行業(yè)收入從31.30 億美元增長至 38.16 億美元,增速高于全球水平,預計到 2028 年市場規(guī)模將達到 51.57億美元。
下游不斷增長的產(chǎn)品需求,為電熱元件行業(yè)提供了良好的市場基礎(chǔ),為本次募投項目順利實施提供了保障。
②豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源,為項目實施提供了有力支持
經(jīng)過長期的經(jīng)營積累,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)異的產(chǎn)品性能,公司電熱元件產(chǎn)品受到了市場的認可,產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率均保持較高水平,公司在電熱領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶,包括美的、三星、海爾、德龍、阿奇力克、松下、博世、伊萊克斯和惠而浦等國內(nèi)外知名電器企業(yè)。與優(yōu)質(zhì)客戶之間長期良好的合作關(guān)系,將直接助力本次募投項目產(chǎn)能消化。
(5)項目經(jīng)濟效益分析
本募集資金投資項目經(jīng)濟效益良好,有利于提升公司業(yè)務規(guī)模,進一步拓展和延伸公司主營業(yè)務,增強公司主營業(yè)務競爭力。本募投項目稅后靜態(tài)投資回收期(含建設期)為 7.19 年,稅后內(nèi)部收益率 18.38%。
(6)項目實施進度安排
本項目建設周期為 3 年。
(7)環(huán)境保護情況
本項目將在生產(chǎn)過程中嚴格遵守國家和地方的法律法規(guī),執(zhí)行建設項目環(huán)境評價和環(huán)境管理制度。